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        學習內審工作要點,完善集團內審機制
        來源:審計部 | 作者:xnxact | 發布時間: 2024-06-27 | 200 次瀏覽 | 分享到:

        6月26日,經發集團審計監察部組織各部室、各子公司分管審計副總經理等相關人員學習《咸安區2024年內部審計工作要點》和《咸安區審計局關于核查社會審計機構相關審計報告的辦法(試行)》。

        會議結合《咸安區2024年內部審計工作要點》內容,明確要求集團上下要堅持黨的全面領導、加強指導監督、加大內審力度、強化質量管控、加強隊伍建設、嚴格信息報送、廣泛開展宣傳的重要工作指示。并就如何開展全覆蓋的內部審計監督工作進行現場坐談會討論,集思廣益,對反復出現的問題,從體制機制、制度措施等方面,深挖問題根源,剖析問題原因,結合本單位實際情況提出了有針對性、可操作性的建議。

        下一步,審計監察部將結合本次坐談會的建議,進一步完善經發集團內審機制,探索內部審計協同發展思路舉措,創新指導監督方式方法,改進和加強內部審計指導監督工作,強化對各子公司內審機構的指導和監督,上下貫通、協同配合,構建內部審計“一盤棋”局面。

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